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“三步走”圆满完成2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作
2022-07-25   审核人:

为贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》文件精神,根据市财政局《关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(临财会【20229号)文件要求,蒙阴县在充分落实预算绩效管理、充分提高财政资金使用效率、充分发挥内部控制重要基础作用、充分服务财政改革大局的新形势下,加强行政事业单位内部控制体系建设和内控报告的编报工作意义重大,不仅能够有效制衡权力,防止腐败,还能够保障国有资产的完整性、安全性,并切实推动了全县行政事业单位各项工作的有序开展。

一是精心部署、协同推进。接到上级部门通知后,就2021年度行政事业单位内控报告编制工作的新要求、新变化逐句逐条的认真研磨,对所有的注意事项逐一做出明确说明。积极主动协调局内各相关业务科室,确保内部控制报告与部门预决算、预算绩效管理、政府采购、行政事业性国有资产报告等系统同口径数据的一致性、完整性、正确性。

二是热情服务、耐心指导。内控编报工作时间紧、内容多、任务重,积极协调各业务科室主动对接,及时交流内控编报工作中的遇到疑问和难题,及时为单位答疑解惑,耐心为单位指导编报流程,确保内控编报工作顺利推进。

三是严格审核、保质保量。对各单位报送的内部控制报告数据,严格落实审核要求,逐字逐句核对相关数据,及时督促单位完善、整改,保质保量完成编报工作。

目前,已完成对全县123家行政事业单位的内控数据的编制上报。

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