财政内部控制是完善财政权力运行制约和监督机制、提高财政治理水平和治理效能的长效保障机制。沂水县财政局高度重视财政内控工作,在成立内控专班、制定内控工作整体推进方案、修订内控基本制度、专项办法等基础上,先后两次召集科室负责人召开财政内控工作推进会和调度会,对《沂水县财政局内部控制基本制度》及八类专项内部控制办法修订情况进行调度,对下步工作进行了部署。根据上级要求和全县实际,对各制度和办法逐条分析,积极讨论,提出修改意见,在集思广议的基础上,选择最恰当的修改方案。
党组成员、副局长王世兴强调,内控工作就要抓稳求实,不走形式。总结了前期单位内部内控工作开展情况,对近期需开展的内控、内审工作做了进一步部署安排。要求财政内控工作要做到制度上落实、工作上扎实,将严格按照自查和重点检查情况,奖优罚劣。认真做好科室内控自查自纠、规范管理工作。
沂水县财政局
2022.8.3