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沂南县财政局做好《山东省行政事业单位内部控制手册(征求意见稿》建议收集工作
2017-06-20   审核人:

为进一步推动行政事业单位内部控制实施工作,加强风险防控机制建设,提高行政事业单位经济活动管理水平,促进行政事业单位建立健全内部控制体系,省财政厅起草了《山东省行政事业单位内部控制手册模板(征求意见稿)》并向各行政事业单位征求意见。财政局收到该通知后,积极组织征求意见。

一是认真研读《山东省行政事业单位内部控制手册模板(征求意见稿)》内容多、覆盖面广、专业性强。从单位层面的内控领导小组,各项制度,岗位责任制,相关岗位人员的职责权限到业务层面的预算管理、经费支出、货币资金、政府采购、建设项目、合同管理、固定资产管理等方面的岗位职责、业务流程、风险点、风险控制措施及控制文件依据等都有着详尽的规定。通过认真研读,弄懂吃透,为提出合理建议打下基础。

二是集思广益。《山东省行政事业单位内部控制手册模板(征求意见稿)》今后实施的对象各行政事业单位,手册能不能用,好不好用,有没有实际效果,需要各行政事业单位的真实意见反馈。及时将征求意见稿发送至有关单位,要求他们认真研读,根据单位实际情况提出合理建议,通过集思广益,保证省厅征求意见稿及时改进完善。

三是收集意见。对于各单位提出的意见及时收集整理。各单位提出的意见集中于模板对卫生院、学校、乡镇政府等组织的适用性等方面,建议省厅制定面向这些组织的更有针对性的模板。







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