无障碍浏览
当前位置: 首页 >> 县区工作 >> 临沭 >> 正文
临沭县财政局“四措施”推动内部控制的顺利开展
2017-03-29   审核人:

 

为进一步推进市直《行政事业单位内部控制规范》实施工作,进一步提高行政事业单位内部管理水平,规范单位内部经济业务活动,临沭县财政局着力构建制度体系,内控建设取得阶段性进展。

一是加强组织领导。成立由局主要领导为组长,相关科室负责同志为成员的内控领导小组, 研究确定局内部控制政策等,办公室设在财政监督检查局,形成了全厅参与、协调配合的工作机制,为做好下一步的内部控制工作奠定了组织基础。

二是加强制度建设。研究制定了《临沭县财政局内部控制基本制度》,依据《基本制度》,由相关科室牵头负责,重点针对防控法律风险等8类风险,拟定了相关专项内部控制办法,并针对重点业务和关键环节分别绘制流程图。分析风险来源、风险点,确定风险控制措施,做到风险点不漏项、内控环节全覆盖。

三是加强内控培训。本着学以致用、按需施教的原则,邀请山东财经大学教授对《行政事业单位内部控制规范》进行了专门培训,大力培养内控理念、营造内控氛围。

四是注重单位自查。有效防控廉政风险和其他风险,近期,对全县行政事业单位组织开展了行政事业单位内控自查活动。自查内容包含单位层面内部控制和业务层面内部控制两部分。通过自查,单位把存在的问题控制在萌芽状态,为今后的抽查工作打下了良好的基础。

                                                                                                                              临沭县财政局

                                                                        2017329




上一条:临沭县积极开展代理记账机构换证及年度备案工作
下一条:临沭县财政局开展基层财政会计基础工作展评活动
关闭窗口
分享