党工委、管委会:
依据《中华人民共和国预算法》等法律法规以及国务院有关文件规定,为进一步做实全区财政预算收入,进一步理顺财政分配关系,需要调整2021年一般公共预算和政府性基金预算,与党工委(扩大)会议批准的年初预算相比,建议作如下调整:
一、一般公共预算收支预算调整
调整后的2021年一般公共预算收入预计完成117924万元,比年初预算的104810万元增加13114万元。其中,税务部门预计完成106943万元,占公共预算收入的90.69%;财政部门预计完成10981万元,占公共预算收入的9.31%。
当年财力83677万元,比年初预算的84793万元减少1116万元。
一般公共预算支出安排83677万元,比年初预算的84793万元减少1116万元。
一般公共预算财力与支出相抵,当年预算收支平衡。
二、政府性基金预算收支预算调整
调整后的2021年政府性基金预算收入预计完成8293万元,比年初预算的5438万元增加2855万元,主要是城市基础设施配套费收入增加。当年财力141345万元,比年初预算的191838万元减少50493万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
政府性基金预算支出安排141345万元,比年初预算的191838万元减少50493万元。
政府性基金预算财力与支出相抵,当年预算收支平衡。
当前国内外经济形势复杂多变,财政减收增支因素较多,财政收支矛盾会更加突出。我们将在党工委、管委会的坚强领导和监督指导下,切实改进作风,努力做好增收节支各项工作,为全区经济和社会事业跨越发展做出新的贡献。
以上报告,请批复。
附:
2021年高新区预算调整表
高新区财政金融办公室
2021年12月28日